为了加快普及内部审计专业知识在分局工作实际中应用,促进内部审计常态化管理思维的植入,分局持续强化内部审计专题培训,不断深入宣贯内部审计在生产经营活动中的重要性及对风险管控的促进作用。
2018年11月16日下午,分局审计管理部组织机关全体人员参加内部审计专题培训,本次培训内容贯穿国家审计、社会审计、内部审计发展演变过程和不同阶段所承担的责任。重点解析内部审计的意义、内部审计的职责,剖析本单位内部审计现状,从组织机构、制度建设、实际工作等方面验证审计管理体系运行机制,深入到审计过程中发现问题的处理手段、整改闭合落实效果对生产经营保障作用。清晰内部审计流程从接受审计任务、发出审计通知及资料清单、接收、收集资料、阅读资料、梳理基本情况、现场核查、调查、访谈、查阅资料,形成初步审计意见、沟通初步审计意见、形成最终审计意见、出具审计报告、后续跟踪等工作步骤及每步工作具体内容。
突出分析审计结果正确应用和对审计对象存在问题的纠改处理与内部控制有机结合,不断明确内部控制的方向和风险防范的着力点。审计过程中诊断出高频违规现象存在的环节、执行力弱化环节、管理疏漏环节等管理缺漏点,正是日常管理、落实过程中的难点和需加强的管理缺陷,明确的抓手和管理突破口,通过内控治理手段逐渐优化、不断完善、弥补日常管理和执行过程中不足,完善由点到面管理思路,规范管理行为。
通过本次培训,使广大员工对内部审计有了重新认识和理解,重视审计管理职能,关注内部审计经企业带来的经济效益。